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    2018年部门决算编制说明

    2019-09-09 17:28文章来源: 绵阳市游仙区融媒体中心
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    2018部门决算编制说明

     


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    公开时间:2019年9月9日

     第一部分部门概况 4

    一、基本职能及主要工作 4

    二、机构设置 4

    第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

    一、入支出决算总体情况说明 5

    二、入决算情况说明 5

    三、出决算情况说明 5

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

    八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

    一、其他重要事项的情况说明 14

    第三部分 名词解释 16

    第四部分附件 19

    附件1 19

    附件2 21

    第五部分附表 22

    一、收入支出决算总表 22

    二、收入总表 22

    三、支出总表 22

    四、财政拨款收入支出决算总表 22

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

    十三、国有资本经营预算支出决算表 22

    十四、政府采购支出决算表 22

     


    第一部分 部门概况

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。负责《今日游仙》刊物的策划、采访、编辑、制作、发送等工作;负责游仙官方手机报、微博、微信等新型媒体新闻宣传内容的采访、编辑、制作、发布等工作

    (二)2018年重点工作完成情况。2018年是十九大开局之年,也是游仙区作风建设年和项目突破年。今年以来,区新闻宣传中心切实发挥新闻宣传主渠道主阵地作用,围绕重点,聚力焦点,多角度实时呈现,多平台精准发声,为“四大战略”实施提供强有力舆论支持,为五个游仙建设唱出最美和声。

    二、构设置

    融媒体中心中心属一级预算事业单位,无下属二级预算单位。

     

    第二部分2018年度部门决算情况说明

     

    一、 入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计195.33、188.33万元。与2017年相比,收、支总计各增加13.23、22.18万元,增加7%13%。主要变动原因是本年人员变动增加及项目收支增加。




    (图1:收、支决算总计变动情况图)

     

    二、 入决算情况说明

    2018年本年收入合计195.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入195.33万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    (图2:收入决算结构图)

     

    三、 出决算情况说明

    2018年本年支出合计188.33万元,其中:基本支出139.33万元,占73.98%;项目支出49万元,占26.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    (图3:支出决算结构图)

     



    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计195.33、188.33万元。与2017年相比,收、支总计各增加13.23、22.18万元,增加7%13%。主要变动原因是本年人员变动增加和项目收支增加。

    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

    (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表)



    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出195.33万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加13.23万元,增加8.7%。主要变动原因是项目经费增加。

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

     

     

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出188.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%文化体育与传媒(类)167.76万元,占89%社会保障和就业(类)支出16.5万元,占8.8%;医疗卫生支出4.07万元,占2.2%;住房保障支出0万元,占0%;。

    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年般公共预算支出决算数为188.33万元完成预算96%。其中:

    1.文化体育与传媒(类)99(款)02(项):支出决算为167.76万元,完成预算96%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未结算。

    5.社会保障和就业(类)05(款)05(项):支出决算为16.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

    6.医疗卫生与计划生育(类)11(款)01(项):支出决算为4.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出139.33万元,其中:

    人员经费124.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费15.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.72万元,占92.5%;公务接待费支出决算0.22万元,占7.5%。具体情况如下:

    (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)

     

     

    因公出国(境)经费支出0万元,成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.72万元,完成预算98%

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出2.72万元。

    3.公务接待费支出0.22万元,完成预算99%公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元,下降23%。主要原因是减少开支,严格落实八项规定。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次29人次,共计支出0.22万元,具体内容包括:接待上级部门及媒体以及兄弟单位交流学习。其中:

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

    其他国内公务接待支出0.22万元,主要用于接待上级部门及媒体以及兄弟单位交流学习。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

     

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看达到了预期目标,社会效益明显。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看效果明显。

    (二)项目绩效目标完成情况。
        本部门在2018年度部门决算中反映“《今日游仙》杂志手机报“游仙发布”等3个项目绩效目标实际完成情况。

    1.《今日游仙》杂志项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,坚持紧跟大势大事、保持一流县级党刊办刊水准,加快转型升级步伐,积极探索传统媒体与新兴媒体融合发展路径。今年来,先后开办“项目突破作风建设年”、“大学习大讨论大调研”“法治游仙建设”系列专栏和专题报道,推出主题公益宣传5期,同时配合做好重大事件、重要领导活动的图文收集整理,为党史办、方志办等文献资料编纂提供了珍贵第一手资料。

    2.手机报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,立足服务党政、服务网友“两个满意”目标,坚持“读者至上、内容为王”,聚焦选题、策划、采写、编排、互动、反馈全流程,积极探索适应新时代新媒体运行发展规律的传播

    3.游仙发布项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,积极适应信息化办公新要求,坚持“及时、精准”原则,在认真采写主要领导及重大活动稿件的同时,做到严格审核、及时上传,全年共挂网刊载相关动态报道500余篇,切实做到了安全、优质上报,为我区政务公开及信息化建设作出了积极贡献。

     

    项目支出绩效目标完成情况表
    (2018 年度)

    项目名称

    手机报

    预算单位

    区新闻宣传中心

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    20万元

    执行数:

    20万元

    其中-财政拨款:

    20万元

    其中-财政拨款:

    20万元

    其它资金:

    0

    其它资金:

     

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    城市文明指数再上台阶,顺利通过国家复查验收

    城市文明指数再上台阶,顺利通过国家复查验收

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标

     

     

     

     

    项目完成指标

     

     

     

     

    项目完成指标

     

     

     

     

    项目完成指标

     

     

     

     

    项目完成指标

     

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    效益指标

     

     

     

     

    效益指标

     

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    满意度指标

     

     

     

     

     

     

    (三)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《新闻宣传中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对手机报项目开展了绩效评价,《手机报建设项目2018年绩效评价报告》见附件。

     

    一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,区新闻宣传中心机关运行经费支出15.02万元,比2017年减少0.3万元,下降1.9%。主要原因是人员变动及加强管理。

    (二)政府采购支出情况

    2018年,区新闻宣传中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年1231日,区新闻宣传中心共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     

     


    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

    10.外交(类)…(款)…(项):指……。

    11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

    12.教育(类)…(款)…(项):指……。

    13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

    14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

    15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

    16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

    17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

    18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

    19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

    20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

    21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

    22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

    23.金融(类)…(款)…(项):指……。

    24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

    25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

    26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指…

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     


    四部分 附件

     

    附件1

    宣传部部门2018年部门整体支出绩效评价报告

     

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。

    (二)机构职能。

    (三)人员概况。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    (二)部门财政资金支出情况。

    三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

    (一)部门预算管理。

    包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

    (二)专项预算管理。

    包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

    (三)结果应用情况。

    包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    (二)存在问题。

    (三)改进建议。

     


    附件2

    2018年XXX项目支出绩效评价报告

     

    、评价工作开展及项目情况

    项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

    、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

    2、项目管理

    资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

    3、项目绩效

    项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

    、存在主要问题

    、相关措施建议

    五部分 附表

     

    . 收入支出决算总表(财决公开1表)

    . 收入决算表(财决公开02表)

    . 支出决算表(财决公开03表)

    . 财政拨款收入支出决算总表(财决公开04表)

    . 财政拨款支出决算明细表(财决公开05表)

    . 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开06表)

    . 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表)

    . 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开8表)

    . 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开09表)

    . 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开10表)

    十一. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开11表)

    十二. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开12表)

    十三. 国有资本经营预算支出决算表(财决公开13表)

    十四. 政府采购支出决算表(财决公开14表)

    2018年部门决算公开表(融媒体中心).XLS

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