2020年度绵阳市游仙区委组织部部门决算公开
收入支出决算总 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,655,684.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,265,088.29 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,148,620.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 590,578.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 151,584.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 476,082.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,655,684.60 | 本年支出合计 | 58 | 12,631,954.60 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 23,730.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 12,655,684.60 | 总计 | 62 | 12,655,684.60 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.此表数据来源于财决01表。 |
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收入决算表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,655,684.60 | 12,655,684.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,265,088.29 | 10,265,088.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 10,265,088.29 | 10,265,088.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 4,941,604.29 | 4,941,604.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4,571,761.00 | 4,571,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 751,723.00 | 751,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,148,620.00 | 1,148,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,148,620.00 | 1,148,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 248,620.00 | 248,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 614,308.96 | 614,308.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 607,888.96 | 607,888.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 55,530.00 | 55,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,440.64 | 359,440.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179,718.32 | 179,718.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,420.00 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6,420.00 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 151,584.87 | 151,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151,584.87 | 151,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 151,584.87 | 151,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表数据来源于财决03表。 |
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支出决算表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,631,954.60 | 6,108,430.60 | 6,523,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,265,088.29 | 4,941,604.29 | 5,323,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 10,265,088.29 | 4,941,604.29 | 5,323,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 4,941,604.29 | 4,941,604.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4,571,761.00 | 0.00 | 4,571,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 751,723.00 | 0.00 | 751,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,148,620.00 | 0.00 | 1,148,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,148,620.00 | 0.00 | 1,148,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 248,620.00 | 0.00 | 248,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 590,578.96 | 539,158.96 | 51,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 584,158.96 | 539,158.96 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,440.64 | 359,440.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179,718.32 | 179,718.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,420.00 | 0.00 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6,420.00 | 0.00 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 151,584.87 | 151,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151,584.87 | 151,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 151,584.87 | 151,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表数据来源于财决04表。 |
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财政拨款收入支出决算总 | ||||||||
财决公开04表 | ||||||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,655,684.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,265,088.29 | 10,265,088.29 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,148,620.00 | 1,148,620.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 590,578.96 | 590,578.96 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 151,584.87 | 151,584.87 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 476,082.48 | 476,082.48 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 12,655,684.60 | 本年支出合计 | 59 | 12,631,954.60 | 12,631,954.60 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 23,730.00 | 23,730.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 12,655,684.60 | 总计 | 64 | 12,655,684.60 | 12,655,684.60 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于财决01-1表。 |
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财政拨款支 | ||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 1 | 12,631,954.60 | 12,631,954.60 | 6,108,430.60 | 6,523,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 2 | 5,388,946.97 | 5,388,946.97 | 5,388,946.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 3 | 1,105,038.00 | 1,105,038.00 | 1,105,038.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 1,026,516.00 | 1,026,516.00 | 1,026,516.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 5 | 1,898,776.29 | 1,898,776.29 | 1,898,776.29 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 359,440.64 | 359,440.64 | 359,440.64 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 9 | 179,718.32 | 179,718.32 | 179,718.32 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 161,027.87 | 161,027.87 | 161,027.87 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 20,495.53 | 20,495.53 | 20,495.53 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 13 | 476,082.48 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 161,851.84 | 161,851.84 | 161,851.84 | 0.00 | 0.00 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 16 | 5,339,992.73 | 5,339,992.73 | 661,263.63 | 4,678,729.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30201 | 办公费 | 17 | 261,897.80 | 261,897.80 | 47,049.56 | 214,848.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30202 | 印刷费 | 18 | 359,799.00 | 359,799.00 | 0.00 | 359,799.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30203 | 咨询费 | 19 | 83,820.00 | 83,820.00 | 0.00 | 83,820.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30204 | 手续费 | 20 | 2,590.40 | 2,590.40 | 590.40 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30205 | 水费 | 21 | 4,114.78 | 4,114.78 | 3,824.70 | 290.08 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30206 | 电费 | 22 | 25,937.34 | 25,937.34 | 25,937.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 23 | 1,132.00 | 1,132.00 | 0.00 | 1,132.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 25 | 31,526.40 | 31,526.40 | 0.00 | 31,526.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 26 | 306,833.50 | 306,833.50 | 2,050.00 | 304,783.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | 28 | 12,779.49 | 12,779.49 | 5,087.00 | 7,692.49 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30214 | 租赁费 | 29 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 30 | 32,432.00 | 32,432.00 | 0.00 | 32,432.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 31 | 2,520,281.31 | 2,520,281.31 | 0.00 | 2,520,281.31 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 32 | 47,669.00 | 47,669.00 | 47,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30218 | 专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 36 | 586,127.52 | 586,127.52 | 2,040.00 | 584,087.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30227 | 委托业务费 | 37 | 221,870.00 | 221,870.00 | 0.00 | 221,870.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30228 | 工会经费 | 38 | 64,667.63 | 64,667.63 | 64,667.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30229 | 福利费 | 39 | 43,828.00 | 43,828.00 | 43,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30239 | 其他交通费用 | 41 | 362,322.00 | 362,322.00 | 343,398.00 | 18,924.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 365,564.56 | 365,564.56 | 75,122.00 | 290,442.56 | 0.00 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 1,545,109.90 | 1,545,109.90 | 53,320.00 | 1,491,789.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 49 | 1,336,917.90 | 1,336,917.90 | 52,755.00 | 1,284,162.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 51 | 177,305.00 | 177,305.00 | 0.00 | 177,305.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 53 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 30,322.00 | 30,322.00 | 0.00 | 30,322.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30902 | 办公设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30903 | 专用设备购置 | 65 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30905 | 基础设施建设 | 66 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30906 | 大型修缮 | 67 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30908 | 物资储备 | 69 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30913 | 公务用车购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30919 | 其他交通工具购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30922 | 无形资产购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30999 | 其他基本建设支出 | 74 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
310 | 资本性支出 | 75 | 357,905.00 | 357,905.00 | 4,900.00 | 353,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31002 | 办公设备购置 | 77 | 69,905.00 | 69,905.00 | 4,900.00 | 65,005.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31003 | 专用设备购置 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31005 | 基础设施建设 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31006 | 大型修缮 | 80 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31008 | 物资储备 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31009 | 土地补偿 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31010 | 安置补助 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31012 | 拆迁补偿 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31013 | 公务用车购置 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31022 | 无形资产购置 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31099 | 其他资本性支出 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | 92 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
31101 | 资本金注入 | 93 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
31199 | 其他对企业补助 | 94 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
312 | 对企业补助 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31201 | 资本金注入 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
31204 | 费用补贴 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
31205 | 利息补贴 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
312099 | 其他对企业补助 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
313 | 对社会保障基金补助 | 101 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | 0.00 | ||||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | 0.00 | ||||||
399 | 其他支出 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39906 | 赠与 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
39999 | 其他支出 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:1.反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 2.本表数据来源于财决08-1表、财决08-2表、财决10-1表、财决10-2表、财决12表。 |
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一般公共预算 | ||||||
财决公开06表 | ||||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 12,631,954.60 | 6,108,430.60 | 6,523,524.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,265,088.29 | 4,941,604.29 | 5,323,484.00 | ||
20132 | 组织事务 | 10,265,088.29 | 4,941,604.29 | 5,323,484.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 4,941,604.29 | 4,941,604.29 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4,571,761.00 | 0.00 | 4,571,761.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 751,723.00 | 0.00 | 751,723.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,148,620.00 | 0.00 | 1,148,620.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,148,620.00 | 0.00 | 1,148,620.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 248,620.00 | 0.00 | 248,620.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 590,578.96 | 539,158.96 | 51,420.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 584,158.96 | 539,158.96 | 45,000.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 359,440.64 | 359,440.64 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 179,718.32 | 179,718.32 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,420.00 | 0.00 | 6,420.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6,420.00 | 0.00 | 6,420.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 151,584.87 | 151,584.87 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151,584.87 | 151,584.87 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 151,584.87 | 151,584.87 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.本表数据来源于财决08-1表、财决08-2表。 |
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一般公 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
合计 | 12,631,954.60 | 5,388,946.97 | 1,105,038.00 | 1,026,516.00 | 1,898,776.29 | 0.00 | 0.00 | 359,440.64 | 179,718.32 | 161,027.87 | 0.00 | 20,495.53 | 476,082.48 | 0.00 | 161,851.84 | 5,339,992.73 | 261,897.80 | 359,799.00 | 83,820.00 | 2,590.40 | 4,114.78 | 25,937.34 | 1,132.00 | 0.00 | 31,526.40 | 306,833.50 | 0.00 | 12,779.49 | 4,800.00 | 32,432.00 | 2,520,281.31 | 47,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,127.52 | 221,870.00 | 64,667.63 | 43,828.00 | 0.00 | 362,322.00 | 0.00 | 365,564.56 | 1,545,109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,336,917.90 | 0.00 | 177,305.00 | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 | 30,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,905.00 | 0.00 | 69,905.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,265,088.29 | 4,222,120.66 | 1,105,038.00 | 1,026,516.00 | 1,898,776.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,443.00 | 0.00 | 20,495.53 | 0.00 | 0.00 | 161,851.84 | 4,371,401.63 | 261,897.80 | 359,799.00 | 83,820.00 | 2,590.40 | 4,114.78 | 25,937.34 | 132.00 | 0.00 | 31,526.40 | 306,833.50 | 0.00 | 9,143.39 | 4,800.00 | 32,432.00 | 1,571,836.31 | 47,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,927.52 | 221,870.00 | 64,667.63 | 43,828.00 | 0.00 | 362,322.00 | 0.00 | 357,254.56 | 1,313,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123,889.00 | 0.00 | 158,885.00 | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 | 30,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,905.00 | 0.00 | 69,905.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 10,265,088.29 | 4,222,120.66 | 1,105,038.00 | 1,026,516.00 | 1,898,776.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,443.00 | 0.00 | 20,495.53 | 0.00 | 0.00 | 161,851.84 | 4,371,401.63 | 261,897.80 | 359,799.00 | 83,820.00 | 2,590.40 | 4,114.78 | 25,937.34 | 132.00 | 0.00 | 31,526.40 | 306,833.50 | 0.00 | 9,143.39 | 4,800.00 | 32,432.00 | 1,571,836.31 | 47,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,927.52 | 221,870.00 | 64,667.63 | 43,828.00 | 0.00 | 362,322.00 | 0.00 | 357,254.56 | 1,313,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123,889.00 | 0.00 | 158,885.00 | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 | 30,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,905.00 | 0.00 | 69,905.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 4,941,604.29 | 4,222,120.66 | 1,105,038.00 | 1,026,516.00 | 1,898,776.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,443.00 | 0.00 | 20,495.53 | 0.00 | 0.00 | 161,851.84 | 661,263.63 | 47,049.56 | 0.00 | 0.00 | 590.40 | 3,824.70 | 25,937.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 5,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 64,667.63 | 43,828.00 | 0.00 | 343,398.00 | 0.00 | 75,122.00 | 53,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4,571,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,710,138.00 | 214,848.24 | 359,799.00 | 83,820.00 | 2,000.00 | 290.08 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 31,526.40 | 304,783.50 | 0.00 | 4,056.39 | 4,800.00 | 32,432.00 | 1,571,836.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,887.52 | 221,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,924.00 | 0.00 | 282,132.56 | 508,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,411.00 | 0.00 | 158,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,005.00 | 0.00 | 65,005.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 751,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,148,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,175.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,148,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,175.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 248,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,175.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 590,578.96 | 539,158.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,440.64 | 179,718.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,971.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,636.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 39,448.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,028.90 | 0.00 | 18,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 584,158.96 | 539,158.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,440.64 | 179,718.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,971.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,636.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 33,028.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,028.90 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,971.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,636.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 33,028.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,028.90 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,440.64 | 359,440.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,440.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179,718.32 | 179,718.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,718.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 151,584.87 | 151,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151,584.87 | 151,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 151,584.87 | 151,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 476,082.48 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,082.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.本表数据来源于财决08表。 |
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-7.%d- |
一般公共预算财政拨款基 | ||||||||
财决公开08表 | ||||||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,388,946.97 | 302 | 商品和服务支出 | 661,263.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,105,038.00 | 30201 | 办公费 | 47,049.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,026,516.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 1,898,776.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 590.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3,824.70 | 310 | 资本性支出 | 4,900.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 359,440.64 | 30206 | 电费 | 25,937.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 179,718.32 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4,900.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161,027.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,495.53 | 30211 | 差旅费 | 2,050.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 476,082.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5,087.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 161,851.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 53,320.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 47,669.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 52,755.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,040.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 64,667.63 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 565.00 | 30229 | 福利费 | 43,828.00 | 31201 | 资本金注入 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 343,398.00 | 31204 | 费用补贴 | |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 75,122.00 | 312099 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 5,442,266.97 | 公用经费合计 | 666,163.63 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表数据来源于财决08-1表。 |
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一般公共预算财政拨款项 | |||||||||||||||
财决公开09表 | |||||||||||||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
合计 | 6,547,254.00 | 6,523,524.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,323,484.00 | 5,323,484.00 | ||||||||||||
20132 | 组织事务 | 5,323,484.00 | 5,323,484.00 | ||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4,571,761.00 | 4,571,761.00 | ||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 751,723.00 | 751,723.00 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 1,148,620.00 | 1,148,620.00 | ||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,148,620.00 | 1,148,620.00 | ||||||||||||
2069901 | 科技奖励 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 248,620.00 | 248,620.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 75,150.00 | 51,420.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68,730.00 | 45,000.00 | ||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13,200.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 55,530.00 | 45,000.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,420.00 | 6,420.00 | ||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6,420.00 | 6,420.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 2.本表数据来源于财决07表。 |
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一般公共 | |||||||||||
财决公开10表 | |||||||||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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47,669.00 | 47,669.00 | 47,669.00 | 47,669.00 | ||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本表数据来源于年初预算数和财决08表。 |
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政府性基金 | ||||||||||||||||
财决公开11表 | ||||||||||||||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本表数据来源于财决10表。 |
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说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 | ||||||||||||||||
政府性基金预算 | |||||
财决公开12表 | |||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本表数据来源于财决10-1表和财决10-2表。 如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 |
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国有资本经营 | |||||||
财决公开13表 | |||||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||
注:1.本表数据来源于财决11表。 说明:如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。 |
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国有资本经营 | ||||||
财决公开14表 | ||||||
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本表数据来源于财决12表。 说明:如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。 |
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