2020年度绵阳市游仙区委组织部部门决算公开

2021-11-11 11:32文章来源: 中共绵阳市游仙区委组织部
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收入支出决算总
财决公开01表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 2020年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 12,655,684.60 一、一般公共服务支出 32 10,265,088.29
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 1,148,620.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 590,578.96
9 九、卫生健康支出 40 151,584.87
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 476,082.48
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 12,655,684.60 本年支出合计 58 12,631,954.60
    使用非财政拨款结余 28 0.00     结余分配 59
    年初结转和结余 29 0.00     年末结转和结余 60 23,730.00
30 61
总计 31 12,655,684.60 总计 62 12,655,684.60
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.此表数据来源于财决01表。
    
收入决算表
财决公开02表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 12,655,684.60 12,655,684.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10,265,088.29 10,265,088.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 10,265,088.29 10,265,088.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 4,941,604.29 4,941,604.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 4,571,761.00 4,571,761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 751,723.00 751,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,148,620.00 1,148,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1,148,620.00 1,148,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 248,620.00 248,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 614,308.96 614,308.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 607,888.96 607,888.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 13,200.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 55,530.00 55,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 359,440.64 359,440.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 179,718.32 179,718.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 6,420.00 6,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 6,420.00 6,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 151,584.87 151,584.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 151,584.87 151,584.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 151,584.87 151,584.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 476,082.48 476,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 476,082.48 476,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 476,082.48 476,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表数据来源于财决03表。
支出决算表
财决公开03表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,631,954.60 6,108,430.60 6,523,524.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10,265,088.29 4,941,604.29 5,323,484.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 10,265,088.29 4,941,604.29 5,323,484.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 4,941,604.29 4,941,604.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 4,571,761.00 0.00 4,571,761.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 751,723.00 0.00 751,723.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,148,620.00 0.00 1,148,620.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1,148,620.00 0.00 1,148,620.00 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 248,620.00 0.00 248,620.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 590,578.96 539,158.96 51,420.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 584,158.96 539,158.96 45,000.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 359,440.64 359,440.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 179,718.32 179,718.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 6,420.00 0.00 6,420.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 6,420.00 0.00 6,420.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 151,584.87 151,584.87 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 151,584.87 151,584.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 151,584.87 151,584.87 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 476,082.48 476,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 476,082.48 476,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 476,082.48 476,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
    2.本表数据来源于财决04表。
财政拨款收入支出决算总
财决公开04表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 12,655,684.60 一、一般公共服务支出 33 10,265,088.29 10,265,088.29
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 1,148,620.00 1,148,620.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 590,578.96 590,578.96
9 九、卫生健康支出 41 151,584.87 151,584.87
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 476,082.48 476,082.48
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00
本年收入合计 27 12,655,684.60 本年支出合计 59 12,631,954.60 12,631,954.60 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 23,730.00 23,730.00
  一般公共预算财政拨款 29 61
  政府性基金预算财政拨款 30 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 12,655,684.60 总计 64 12,655,684.60 12,655,684.60 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表数据来源于财决01-1表。
财政拨款支出决算明细表
财决公开05表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 2020年度 金额单位:元
    行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 1 12,631,954.60 12,631,954.60 6,108,430.60 6,523,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 工资福利支出 2 5,388,946.97 5,388,946.97 5,388,946.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30101 基本工资 3 1,105,038.00 1,105,038.00 1,105,038.00 0.00 0.00
30102 津贴补贴 4 1,026,516.00 1,026,516.00 1,026,516.00 0.00 0.00
30103 奖金 5 1,898,776.29 1,898,776.29 1,898,776.29 0.00 0.00
30106 伙食补助费 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30107 绩效工资 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 8 359,440.64 359,440.64 359,440.64 0.00 0.00
30109 职业年金缴费 9 179,718.32 179,718.32 179,718.32 0.00 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 10 161,027.87 161,027.87 161,027.87 0.00 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30112 其他社会保障缴费 12 20,495.53 20,495.53 20,495.53 0.00 0.00
30113 住房公积金 13 476,082.48 476,082.48 476,082.48 0.00 0.00
30114 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30199 其他工资福利支出 15 161,851.84 161,851.84 161,851.84 0.00 0.00
302 商品和服务支出 16 5,339,992.73 5,339,992.73 661,263.63 4,678,729.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30201 办公费 17 261,897.80 261,897.80 47,049.56 214,848.24 0.00 0.00
30202 印刷费 18 359,799.00 359,799.00 0.00 359,799.00 0.00 0.00
30203 咨询费 19 83,820.00 83,820.00 0.00 83,820.00 0.00 0.00
30204 手续费 20 2,590.40 2,590.40 590.40 2,000.00 0.00 0.00
30205 水费 21 4,114.78 4,114.78 3,824.70 290.08 0.00 0.00
30206 电费 22 25,937.34 25,937.34 25,937.34 0.00 0.00 0.00
30207 邮电费 23 1,132.00 1,132.00 0.00 1,132.00 0.00 0.00
30208 取暖费 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30209 物业管理费 25 31,526.40 31,526.40 0.00 31,526.40 0.00 0.00
30211 差旅费 26 306,833.50 306,833.50 2,050.00 304,783.50 0.00 0.00
30212 因公出国(境)费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30213 维修(护)费 28 12,779.49 12,779.49 5,087.00 7,692.49 0.00 0.00
30214 租赁费 29 4,800.00 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00
30215 会议费 30 32,432.00 32,432.00 0.00 32,432.00 0.00 0.00
30216 培训费 31 2,520,281.31 2,520,281.31 0.00 2,520,281.31 0.00 0.00
30217 公务接待费 32 47,669.00 47,669.00 47,669.00 0.00 0.00 0.00
30218 专用材料费 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30224 被装购置费 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30225 专用燃料费 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30226 劳务费 36 586,127.52 586,127.52 2,040.00 584,087.52 0.00 0.00
30227 委托业务费 37 221,870.00 221,870.00 0.00 221,870.00 0.00 0.00
30228 工会经费 38 64,667.63 64,667.63 64,667.63 0.00 0.00 0.00
30229 福利费 39 43,828.00 43,828.00 43,828.00 0.00 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30239 其他交通费用 41 362,322.00 362,322.00 343,398.00 18,924.00 0.00 0.00
30240 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30299 其他商品和服务支出 43 365,564.56 365,564.56 75,122.00 290,442.56 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 44 1,545,109.90 1,545,109.90 53,320.00 1,491,789.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30301 离休费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30302 退休费 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30303 退职(役)费 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30304 抚恤金 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30305 生活补助 49 1,336,917.90 1,336,917.90 52,755.00 1,284,162.90 0.00 0.00
30306 救济费 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30307 医疗费补助 51 177,305.00 177,305.00 0.00 177,305.00 0.00 0.00
30308 助学金 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30309 奖励金 53 565.00 565.00 565.00 0.00 0.00 0.00
30310 个人农业生产补贴 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30311 代缴社会保险费 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出 56 30,322.00 30,322.00 0.00 30,322.00 0.00 0.00
307 债务利息及费用支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30701 国内债务付息 58 0.00 0.00 0.00 0.00
30702 国外债务付息 59 0.00 0.00 0.00 0.00
30703 国内债务发行费用 60 0.00 0.00 0.00 0.00
30704 国外债务发行费用 61 0.00 0.00 0.00 0.00
309 资本性支出(基本建设) 62 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30901 房屋建筑物购建 63 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
30902 办公设备购置 64 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
30903 专用设备购置 65 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
30905 基础设施建设 66 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
30906 大型修缮 67 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
30907 信息网络及软件购置更新 68 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
30908 物资储备 69 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
30913 公务用车购置 70 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
30919 其他交通工具购置 71 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
30921 文物和陈列品购置 72 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
30922 无形资产购置 73 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
30999 其他基本建设支出 74 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
310 资本性支出 75 357,905.00 357,905.00 4,900.00 353,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31001 房屋建筑物购建 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31002 办公设备购置 77 69,905.00 69,905.00 4,900.00 65,005.00 0.00 0.00
31003 专用设备购置 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31005 基础设施建设 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31006 大型修缮 80 288,000.00 288,000.00 0.00 288,000.00 0.00 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31008 物资储备 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31009 土地补偿 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31010 安置补助 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31012 拆迁补偿 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31013 公务用车购置 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31019 其他交通工具购置 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31021 文物和陈列品购置 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31022 无形资产购置 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31099 其他资本性支出 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
311 对企业补助(基本建设) 92 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
31101 资本金注入 93 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
31199 其他对企业补助 94 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────
312 对企业补助 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31201 资本金注入 96 0.00 0.00 0.00 0.00
31203 政府投资基金股权投资 97 0.00 0.00 0.00 0.00
31204 费用补贴 98 0.00 0.00 0.00 0.00
31205 利息补贴 99 0.00 0.00 0.00 0.00
312099 其他对企业补助 100 0.00 0.00 0.00 0.00
313 对社会保障基金补助 101 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
31302 对社会保险基金补助 102 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00
31303 补充全国社会保障基金 103 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00
399 其他支出 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39906 赠与 105 0.00 0.00 0.00 0.00
39907 国家赔偿费用支出 106 0.00 0.00 0.00 0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 107 0.00 0.00 0.00 0.00
39999 其他支出 108 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.反映部门本年度财政拨款实际支出情况。
    2.本表数据来源于财决08-1表、财决08-2表、财决10-1表、财决10-2表、财决12表。
一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开06表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 2020年度 金额单位:元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 12,631,954.60 6,108,430.60 6,523,524.00
201 一般公共服务支出 10,265,088.29 4,941,604.29 5,323,484.00
20132 组织事务 10,265,088.29 4,941,604.29 5,323,484.00
2013201   行政运行 4,941,604.29 4,941,604.29 0.00
2013202   一般行政管理事务 4,571,761.00 0.00 4,571,761.00
2013299   其他组织事务支出 751,723.00 0.00 751,723.00
206 科学技术支出 1,148,620.00 0.00 1,148,620.00
20699 其他科学技术支出 1,148,620.00 0.00 1,148,620.00
2069901   科技奖励 900,000.00 0.00 900,000.00
2069999   其他科学技术支出 248,620.00 0.00 248,620.00
208 社会保障和就业支出 590,578.96 539,158.96 51,420.00
20805 行政事业单位养老支出 584,158.96 539,158.96 45,000.00
2080501   行政单位离退休 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 45,000.00 0.00 45,000.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 359,440.64 359,440.64 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支 179,718.32 179,718.32 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 6,420.00 0.00 6,420.00
2089901   其他社会保障和就业支出 6,420.00 0.00 6,420.00
210 卫生健康支出 151,584.87 151,584.87 0.00
21011 行政事业单位医疗 151,584.87 151,584.87 0.00
2101101   行政单位医疗 151,584.87 151,584.87 0.00
221 住房保障支出 476,082.48 476,082.48 0.00
22102 住房改革支出 476,082.48 476,082.48 0.00
2210201   住房公积金 476,082.48 476,082.48 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.本表数据来源于财决08-1表、财决08-2表。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 2020年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
合计 12,631,954.60 5,388,946.97 1,105,038.00 1,026,516.00 1,898,776.29 0.00 0.00 359,440.64 179,718.32 161,027.87 0.00 20,495.53 476,082.48 0.00 161,851.84 5,339,992.73 261,897.80 359,799.00 83,820.00 2,590.40 4,114.78 25,937.34 1,132.00 0.00 31,526.40 306,833.50 0.00 12,779.49 4,800.00 32,432.00 2,520,281.31 47,669.00 0.00 0.00 0.00 586,127.52 221,870.00 64,667.63 43,828.00 0.00 362,322.00 0.00 365,564.56 1,545,109.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,336,917.90 0.00 177,305.00 0.00 565.00 0.00 0.00 30,322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,905.00 0.00 69,905.00 0.00 0.00 288,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10,265,088.29 4,222,120.66 1,105,038.00 1,026,516.00 1,898,776.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,443.00 0.00 20,495.53 0.00 0.00 161,851.84 4,371,401.63 261,897.80 359,799.00 83,820.00 2,590.40 4,114.78 25,937.34 132.00 0.00 31,526.40 306,833.50 0.00 9,143.39 4,800.00 32,432.00 1,571,836.31 47,669.00 0.00 0.00 0.00 578,927.52 221,870.00 64,667.63 43,828.00 0.00 362,322.00 0.00 357,254.56 1,313,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,123,889.00 0.00 158,885.00 0.00 565.00 0.00 0.00 30,322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,905.00 0.00 69,905.00 0.00 0.00 288,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 10,265,088.29 4,222,120.66 1,105,038.00 1,026,516.00 1,898,776.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,443.00 0.00 20,495.53 0.00 0.00 161,851.84 4,371,401.63 261,897.80 359,799.00 83,820.00 2,590.40 4,114.78 25,937.34 132.00 0.00 31,526.40 306,833.50 0.00 9,143.39 4,800.00 32,432.00 1,571,836.31 47,669.00 0.00 0.00 0.00 578,927.52 221,870.00 64,667.63 43,828.00 0.00 362,322.00 0.00 357,254.56 1,313,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,123,889.00 0.00 158,885.00 0.00 565.00 0.00 0.00 30,322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,905.00 0.00 69,905.00 0.00 0.00 288,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 4,941,604.29 4,222,120.66 1,105,038.00 1,026,516.00 1,898,776.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,443.00 0.00 20,495.53 0.00 0.00 161,851.84 661,263.63 47,049.56 0.00 0.00 590.40 3,824.70 25,937.34 0.00 0.00 0.00 2,050.00 0.00 5,087.00 0.00 0.00 0.00 47,669.00 0.00 0.00 0.00 2,040.00 0.00 64,667.63 43,828.00 0.00 343,398.00 0.00 75,122.00 53,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,755.00 0.00 0.00 0.00 565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 4,571,761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,710,138.00 214,848.24 359,799.00 83,820.00 2,000.00 290.08 0.00 132.00 0.00 31,526.40 304,783.50 0.00 4,056.39 4,800.00 32,432.00 1,571,836.31 0.00 0.00 0.00 0.00 576,887.52 221,870.00 0.00 0.00 0.00 18,924.00 0.00 282,132.56 508,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,411.00 0.00 158,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353,005.00 0.00 65,005.00 0.00 0.00 288,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 751,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 751,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 751,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,148,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 956,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 948,445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,175.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1,148,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 956,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 948,445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,175.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 248,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,175.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 590,578.96 539,158.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359,440.64 179,718.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,971.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,636.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 39,448.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21,028.90 0.00 18,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 584,158.96 539,158.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359,440.64 179,718.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,971.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,636.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 33,028.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21,028.90 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,971.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,636.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 33,028.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21,028.90 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 359,440.64 359,440.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359,440.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 179,718.32 179,718.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,718.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 6,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 6,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 151,584.87 151,584.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,584.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 151,584.87 151,584.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,584.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 151,584.87 151,584.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,584.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 476,082.48 476,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 476,082.48 476,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 476,082.48 476,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.本表数据来源于财决08表。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开08表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 5,388,946.97 302 商品和服务支出 661,263.63 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 1,105,038.00 30201 办公费 47,049.56 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 1,026,516.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息
30103 奖金 1,898,776.29 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 590.40 30704 国外债务发行费用
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 3,824.70 310 资本性支出 4,900.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 359,440.64 30206 电费 25,937.34 31001 房屋建筑物购建 0.00
30109 职业年金缴费 179,718.32 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 4,900.00
30110 职工基本医疗保险缴费 161,027.87 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴费 20,495.53 30211 差旅费 2,050.00 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 476,082.48 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 5,087.00 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支出 161,851.84 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 53,320.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 47,669.00 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补助 52,755.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2,040.00 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 64,667.63 312 对企业补助 0.00
30309 奖励金 565.00 30229 福利费 43,828.00 31201 资本金注入
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 343,398.00 31204 费用补贴
30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴
30299 其他商品和服务支出 75,122.00 312099 其他对企业补助
399 其他支出 0.00
39906 赠与
39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999 其他支出
人员经费合计 5,442,266.97 公用经费合计 666,163.63
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.本表数据来源于财决08-1表。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开09表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 2020年度 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
合计 6,547,254.00 6,523,524.00
201 一般公共服务支出 5,323,484.00 5,323,484.00
20132 组织事务 5,323,484.00 5,323,484.00
2013201   行政运行 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 4,571,761.00 4,571,761.00
2013299   其他组织事务支出 751,723.00 751,723.00
206 科学技术支出 1,148,620.00 1,148,620.00
20699 其他科学技术支出 1,148,620.00 1,148,620.00
2069901   科技奖励 900,000.00 900,000.00
2069999   其他科学技术支出 248,620.00 248,620.00
208 社会保障和就业支出 75,150.00 51,420.00
20805 行政事业单位养老支出 68,730.00 45,000.00
2080501   行政单位离退休 13,200.00 0.00
2080502   事业单位离退休 55,530.00 45,000.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 6,420.00 6,420.00
2089901   其他社会保障和就业支出 6,420.00 6,420.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
    2.本表数据来源于财决07表。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开10表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 2020年度 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车

购置费
公务用车

运行费
47,669.00 47,669.00 47,669.00 47,669.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    2.本表数据来源于年初预算数和财决08表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开11表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 2020年度 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计
注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    2.本表数据来源于财决10表。
说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开12表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 2020年度 金额单位:元
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    2.本表数据来源于财决10-1表和财决10-2表。

   如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财决公开13表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 2020年度 金额单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称
合计
注:1.本表数据来源于财决11表。
说明:如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财决公开14表
部门:中共四川省绵阳市游仙区组织部 2020年度 金额单位:元
    本年支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    2.本表数据来源于财决12表。

说明:如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。
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